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企业内部审计

2017-12-28 12:34:21点击:
企业内部审计是内部控制的一个环节,是组织内部监督的重要组成部分,也是内部控制的再控制。内部审计工作做得好,对组织加强管理、堵塞漏洞、提高效益等工作,都具有十分重要的作用。
    内部审计包括:财务收支审计、专案审计、效益审计、审计调查等。针对企业内部审计有公正独到的实施规则,需要审计的范围有:
1.年度财务计划或单位预算的执行和决算;
2.财务收支、经济往来的真实性、合法性;
3.对控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计
4.内控制度的严密程度和执行情况;
5.对与境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行情况;
6.长短期投资、财产的经营状况及其效益行进行审计;
7.对国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;
8.对国家税款缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计;
9.对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查。